联检科技: 关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告

来源:证券之星 2025-10-29 00:05:02
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证券代码:301115   证券简称:联检科技      公告编号 :2025-069
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  联检(江苏)科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公
司相关会计政策等规定,为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及
经营成果,对截至2025年9月30日各类资产进行了全面清查,对可能存在减值迹象
的有关资产计提相应的减值准备,现将相关情况公告如下:
  (一)计提减值准备和核销坏账的原因
  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、公允地
反映公司截至2025年9月30日的财务状况,公司对合并报表范围内各类资产进行了
全面清查,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备,
对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收账款进行核销。
  (二)计提资产减值准备的范围和金额
  公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、合同
资产和其他非流动资产,具体明细如下:
                                     单位:元
                                                       本期变动
    项目         2024年12月31日                        本期收回或转                                         2025年9月30日
                                  本期计提                    转销或核销                  其他变动
                                                    回
计提信用减值损失
其中:应收票据坏账损失         830,236.21      -538,002.71                                      -2,575.50       289,658.00
应收账款坏账损失         235,362,897.59   18,470,973.94    3,192,553.23     43,796.00    2,304,575.37     252,902,097.67
其他应收款坏账损失         13,909,317.13    2,428,031.44                                    366,459.71      16,703,808.28
    小计           250,102,450.93   20,361,002.67    3,192,553.23     43,796.00    2,668,459.58     269,895,563.95
计提资产减值损失
其中:合同资产减值损失        5,319,207.75    1,563,227.23     139,710.19                                      6,742,724.79
其他非流动资产-合同资产
未到期质保金减值损失
其他非流动资产(不含未
到期质保金)减值损失
固定资产减值损失           8,410,625.62                                   1,202,212.38   -2,765,421.34      4,442,991.90
投资性房地产减值损失          402,093.27                                                   3,161,123.34       3,563,216.61
商誉减值损失            42,910,582.11                                                                    42,910,582.11
    小计            65,874,464.89     957,602.69      139,710.19    1,686,425.38                     65,005,932.01
    合计           315,976,915.82   21,318,605.36    3,332,263.42   1,730,221.38   2,668,459.58     334,901,495.96
            说明:其他变动主要为本期公司收购广东联检冠粤检测有限公司引起,以及出租固定
         资产转入投资性房地产引起,对当期损益不产生影响。
            (三)核销坏账或减值的情况
            根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实地反映公司财务
         状况和资产价值,对公司部分无法收回的应收账款、处置的固定资产、其他非流
         动资产对应的减值准备进行了核销。
            公司计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行
         的,相关确认标准及依据详见公司《2024年年度报告》或《2025年半年度报告》
         相关内容。
            因公司2025年1-9月应收账款计提坏账准备金额占公司最近一个会计年度经审
         计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到30%以上,且绝对金额大
         于1,000万元,现将2025年1-9月应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下:
   资产名称                      应收账款
账面金额(万元)                                     135,299.37
资产预计可收回金额
(万元)
              应收账款:期末按单项或按信用风险组合进行减值测试,计提坏账准
              备。1.单项进行减值测试。当应收款项发生的个别特殊事项,或有客
              观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,公司考虑合理且有依据
资产可收回金额的计
              的信息,包括前瞻性信息,以单项的预期信用损失进行估计。2.信用
算过程
              风险组合。对于划分为信用风险组合的应收账款,公司参考历史信用
              损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款
              账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
              《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号
本次计提资产减值准
              )、《企业会计准则第8号——资产减值》及公司应收账款坏账准备计
备的依据
              提政策
(万元)
              应收账款:受市场环境下行、客户资金紧张的影响,销售回款不及预
计提原因          期,回款变差导致应收账款总金额增大、账龄变长,按照组合计提的
              减值准备金额增加。
减值损失金额为3,332,263.42元,转销或核销的减值损失金额为1,730,221.38元,减
值损失其他变动金额为2,668,459.58元,将减少公司本期营业利润17,986,341.94元
(其中:信用减值损失影响17,168,449.44元,资产减值损失影响817,892.50元)。
本期转销或核销的应收账款、固定资产以及其他非流动资产在以前年度已计提减
值损失,对当期损益不产生影响。
  本次计提资产减值准备和核销资产事项,真实反映企业财务状况,符合会计
准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。
  特此公告。
                          联检(江苏)科技股份有限公司董事会

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