韵达股份: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-10-13 20:07:09
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证券代码:002120        证券简称:韵达股份       公告编号:2025-065
           韵达控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。现将
相关事宜公告如下:
  韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 13 日召
开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“容诚会计师事务所”)审计团队 2024 年度的审计工作情况及服务意识、
职业操守和履职能力,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及
内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。
  一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
  (1)基本信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 196 人,共有注册
会计师 1549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客
户家数为 7 家。
  (2)投资者保护能力
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计
师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会
计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (3)诚信记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律
处分 3 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 24 次、自律监管措
施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。
  (1)基本信息
  项目合伙人:郑纪安,2012 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署过韵达股份、爱迪特、成飞集成等多家上市公司审计报
告。
  项目签字注册会计师:方伟,2014 年成为中国注册会计师,2014 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署过韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:卞卉,2019 年成为中国注册会计师,2017 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人:闫钢军,2005 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事
上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为本公
司提供审计服务,近三年复核过多家上市公司审计报告。
  (2)上述相关人员的诚信记录情况
  项目合伙人郑纪安、签字注册会计师方伟、签字注册会计师卞卉、项目质量
控制复核人闫钢军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
  (3)独立性
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  (4)审计收费
  审计收费定价原则:公司拟参考 2024 年度财务报表及内部控制审计费用,
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据
行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为容诚会计师事务所能恪尽职
守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,不会影响在公司事务上的独立性,
满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。容诚会计师事务所在以往工作中
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向
董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机
构。
决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构。
审议通过之日起生效。提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业
标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
  三、备查文件
  特此公告。
                       韵达控股集团股份有限公司董事会

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