ST纳川: 关于变更会计师事务所公告的更正公告

来源:证券之星 2025-08-27 00:40:54
关注证券之星官方微博:
证券代码:300198      证券简称:ST 纳川      公告编号:2025-106
              福建纳川管材科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 14
日披露了《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-087),拟聘任信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。公告中关于审
计收费组成情况的描述不够准确,现就相关内容更正如下(更正部分加粗表示):
  (一)更正前:
  (1)审计费用定价原则审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。
  (2)审计费用同比变化情况
  公司 2024 年度审计费用 116 万元,其中,年度财务报告审计费用 108 万元,
内部控制审计费用 8 万元;2025 年审计费用合计为人民币 156 万元,其中,2025
年半年度财务报告审计费用 50 万元、2025 年度财务报告审计费用 100 万元、内
部控制审计费用为人民币 6 万元。审计费用变化超过 20%,主要为 2025 年度新
增半年度财务报告审计。
  (二)更正后:
  (1)审计费用定价原则审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。
  (2)审计费用同比变化情况
  公司 2024 年度审计费用 116 万元,其中,年度财务报告审计费用 108 万元,
内部控制审计费用 8 万元;2025 年审计费用合计为人民币 156 万元,其中,根
据实际工作需要对特定的某一期报告进行审计的费用 50 万元、2025 年度财务报
福建纳川管材科技股份有限公司
告审计费用 100 万元、内部控制审计费用为人民币 6 万元。审计费用变化超过
  除对上述内容更正外,其他公告内容不变。由此给广大投资者带来的不便,
公司深表歉意,敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中
管理、审核的工作力度,不断提高信息披露质量,避免类似问题出现。
  特此公告。
                       福建纳川管材科技股份有限公司
                            董   事   会
                         二○二五年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST纳川行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-