厦门港务: 厦门港务关于拟续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2025-08-06 00:26:28
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证券代码:000905 证券简称:厦门港务   公告编号:2025-37
       厦门港务发展股份有限公司
       关于拟续聘会计师事务所公告
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年8
月5日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
公司续聘2025年度审计机构的议案》,具体情况如下:
  一、拟续聘会计师事务所的情况说明
  经2024年4月19日召开的2023年度股东大会批准,公司聘
任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚事务
所)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。在2024
年度的审计工作中,容诚事务所遵循独立、客观、公正的原
则,顺利完成了公司2024年度财务报表及内部控制审计工作,
表现了良好的职业操守和业务素质。
  为保持审计工作的连续性及稳定性,公司拟续聘容诚事
务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构,聘期
一年。
  二、拟续聘会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
   (1)机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
   (2)成立日期:由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日
改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。
   (3)组织形式:特殊普通合伙企业。
   (4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26。
   (5)首席合伙人:刘维。
   (6)人员信息:截至2024年12月31日,容诚会计师事务
所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签
署过证券服务业务审计报告。
   (7)业务信息
   容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为
货业务收入123,764.58万元。
   容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为7家。容诚会计师事务所共承担518家上市公司
要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发
和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和
公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在
的相同行业上市公司审计客户家数为7家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职
业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关
规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠
纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询
(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共
同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。
华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,
本案尚在二审诉讼程序中。
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当
年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理
措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、
监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律
处分1次。
  (二)项目信息
  (1)项目合伙人(拟):谢培仁,1994年成为中国注册
会计师,1994年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在
容诚会计师事务所执业,2023年开始为厦门港务发展股份有
限公司提供审计服务;近三年签署或复核过多家上市公司审
计报告。
  (2)项目签字注册会计师(拟):裴素平,2007 年成
为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,
港务发展股份有限公司提供审计服务;近三年签署过 3 家上
市公司审计报告。
  (3)项目签字注册会计师(拟):胡高升,2005年成为
中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019
年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为厦门港务发
展股份有限公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司
审计报告。
  (4)项目质量复核人(拟):姚斌星,中国注册会计师,
为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
  项目合伙人谢培仁近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。2024年受到
深圳证券交易所通报批评的处分1次。
  签字注册会计师裴素平、签字注册会计师胡高升、项目
质量控制复核人姚斌星近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
  审计服务收费按照审计业务工作量、市场平均报酬水平
及公司重大资产重组项目进度情况确定,公司购买资产完成
后(含集装箱码头集团合并及母公司、以及其下属子公司)
年度审计费用 185 万元/每年、内控审计费用 75 万元/每年,
合计每年 260 万元;公司购买资产完成前年度审计费用 120
万元/每年、
     内控审计费用 55 万元/每年,合计每年 175 万元。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  公司董事会审计委员会事前对容诚事务所的业务资质与
执业质量进行了充分了解,并结合公司业务发展需要及实际
情况,认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和
投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求,
能够胜任公司2025年度审计工作。2025年8月5日,公司第八
届董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过了《厦门
港务发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》,
同意公司续聘容诚事务所为2025年度的财务报表审计机构
及内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该事项提交公
司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《厦门港务
发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》,同
意续聘容诚事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的
审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  (三)生效日期
  本事项需提请公司股东大会审议,公司本次续聘会计师
事务所事宜自公司股东大会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
  特此公告。
             厦门港务发展股份有限公司董事会

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