奥来德: 吉林奥来德光电材料股份有限公司审核报告 大信专审字[2025]第7-00011号

来源:证券之星 2025-06-13 21:18:37
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    吉林奥来德光电材料
         股份有限公司
       审 核 报 告
    大信专审字2025第 7-00011 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
          大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP      电话 Telephone:+86(10)82330558
          北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668
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          学院国际大厦 22 层 2206
          邮编 100083          Beijing,China,100083
                 非经常性损益审核报告
                                                           大信专审字2025第 7-00011 号
吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东:
   一、审核意见
  我们接受委托,在审阅了吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025
年 1-3 月财务报表及附注,审计了 2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报表及附注的基础
上,审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损益表明细表。
  我们认为,贵公司编制的 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常
性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)
                          》的有关规定,公允反映了贵公司 2025
年 1-3 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度的非经常性损益情况。
   二、形成审核意见的基础
  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我
们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
  我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
   三、管理层和治理层的责任
  按照中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的规定编制非经常性损益明细表,并负责设
计、执行和维护必要的内部控制是贵公司管理层的责任,以使非经常性损益表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
                                    - 1 -
吉林奥来德光电材料股份有限公司                                                  非经常性损益明细表主要项目说明
            吉林奥来德光电材料股份有限公司
           关于非经常性损益明细表主要项目说明
                       (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常
性损益(2023 年修订)
            》的相关规定,吉林奥来德光电材料股份有限公司对 2025 年 1-3 月、
     一、非流动性资产处置损益
       项       目        2025年1-3月            2024年度               2023年度          2022年度
处置未划分为持有待售的非
流动资产产生的利得或损失
       合   计                                  12,529,902.71        6,465,003.39    1,534,523.46
     二、政府补助
       项       目        2025年1-3月            2024年度               2023年度          2022年度
与资产相关                      6,119,179.92       21,760,514.30       18,566,340.92   15,223,538.27
与收益相关                      6,443,112.17       22,431,739.17       24,614,751.05   16,258,887.99
       合   计              12,562,292.09       44,192,253.47       43,181,091.97   31,482,426.26
     三、金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置产生的损益
      项    目            2025年1-3月            2024年度               2023年度          2022年度
理财收益                        491,715.76            1,095,384.59      853,711.64     2,800,479.53
           合       计        491,715.76            1,095,384.59      853,711.64     2,800,479.53
     四、除上述各项之外的其他营业外收入和支出
       项       目        2025年1-3月            2024年度               2023年度          2022年度
非流动资产损坏报废损失                                                                         -326,969.71
对外捐赠                         -20,000.00            -125,000.00      -630,000.00      -50,000.00
罚款和滞纳金                         -129.90        -3,133,635.09
其他                                1.16             -136,625.15       -11,255.23      26,949.94
       合       计             -20,128.74       -3,395,260.24         -641,255.23     -350,019.77
     五、其他符合非经常性损益定义的损益项目
       项       目        2025年1-3月            2024年度               2023年度          2022年度
对联营企业确认的投资收益                409,438.33        -2,249,800.43        3,091,340.86    2,085,008.02
       合       计            409,438.33        -2,249,800.43        3,091,340.86    2,085,008.02
                                          - 4 -
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