康芝药业: 关于聘请公司2025年度审计机构的公告

来源:证券之星 2025-06-09 17:07:25
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 证券代码:300086   证券简称:康芝药业     公告编号:2025-027
               康芝药业股份有限公司
        关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
九次会议及第六届监事会第十六次审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构
的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中
审众环”)为公司2025年度审计机构,聘期一年,自公司2024年度股东大会审议通
过之日起生效。
  续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公
告如下:
  一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计
从业资格的审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审
众环为公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,认真地完成了公司各项审计工作。
  二、拟聘请会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事
证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政
部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公
司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转
制为特殊普通合伙制。
  (3)组织形式:特殊普通合伙企业
 了(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
   (7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。
   (8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和
零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信
息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
   中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民
事赔偿责任。
   近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
   (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、自律
监管措施 1 次,纪律处分 1 次,监督管理措施 13 次。
   (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,47 名从
业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措
施 42 人次。
  (二)项目信息
   (1)项目合伙人:卢剑,2010 年成为中国注册会计师,2008 年起开始从事上
市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2025 年开始为康芝药业提供审计服
务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。
   (2)签字注册会计师:陈吉,2018 年成为中国注册会计师,2010 年起开始从
事上市公司审计,2018 年起开始在中审众环执业,2025 年起为康芝药业提供审计
服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
     (3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质
量控制复核合伙人为陈荣举,2000 年成为中国注册会计师,2000 年起开始从事上
市公司审计,
最近 3 年复核多家上市公司审计报告。
     项目质量控制复核合伙人陈荣举最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律处分。项目合伙人卢剑最近 3 年收(受)行政监管措施 2 次,未受刑
事处罚、行政处罚和自律处分。签字注册会计师陈吉最近 3 年收(受)行政监管措
施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况详见下表:
序号     姓名       处理处罚日期           处理处罚类型      实施单位      事由及处理处罚情况
                                          中国证监会      海南椰岛 2023 年报审计
                                          深圳专员办      项目,出具警示函
                                                     ST 凯撒 2021 年报审计项
                                                     目,出具警示函
                                                     ST 凯撒 2021 年报审计项
                                                     目,出具警示函
     中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核人陈荣
举不存在可能影响独立性的情形。
     因此,中审众环及相关从业人员具备相应的专业胜任能力。
     (1)审计费用定价原则
     主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
     (2)审计费用同比变化情况
年报审计收费金额(万元)                                 72            72      无
内控审计收费金额(万元)                                 28            28      无
     三、拟续聘审计机构履行的程序
     (一)审计委员会履职情况
     公司审计委员会已召开会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的
议案》。董事会审计委员会委员对中审众环的独立性、执业资质、诚信情况进行了
审核,并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业资质等情况。全体委员认为,
中审众环是符合《证券法》要求的会计师事务所和具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力。为保持审计工作的连续性,董事会审计委员会一致同意续聘中审众环
为公司 2025 年度审计机构,聘期一年,并同意提交公司第六届董事会第十九次会
议审议。
     (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议,并以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议
案》,经审核,同意公司续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构,审计费用为 72
万元;同时同意续聘中审众环为公司 2025 年度内部控制审计机构,审计费用为 28
万元。聘任期限为一年,自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。聘请中
审众环为 2025 年度审计机构尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。
     (三)监事会审议情况
  公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘
请公司 2025 年度审计机构的议案》,经审核,同意公司续聘中审众环为公司 2025
年度审计机构,审计费用为 72 万元;同时同意续聘中审众环为公司 2025 年度内部
控制审计机构,审计费用为 28 万元。聘任期限为一年,自公司 2024 年度股东大会
审议通过之日起生效。
     (四)生效日期
  本次《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,
并自股东大会审议通过之日起生效。
     四、备查文件
  (一)《公司第六届董事会第十九次会议决议》;
  (二)《公司第六届监事会第十六次会议决议》;
  (三)《审计委员会2025年第三次会议决议》;
  (四)拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式;拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。
  特此公告。
    康芝药业股份有限公司
       董   事   会

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