ST长园: 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

来源:证券之星 2025-05-30 18:51:19
关注证券之星官方微博:
证券代码:600525     证券简称:ST长园    公告编号:2025049
              长园科技集团股份有限公司
 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展
                   公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
  ?   长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度审计机构上
会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定
意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,
公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。
  ?   根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:“上市公司股票
因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,
在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披
露涉及事项的解决进展情况”,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进
展情况,提示相关风险。
  一、公司被实施其他风险警示的相关情况
  因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施
其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示
意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报
告;……”的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。具体内
容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票
停牌的提示性公告》(公告编号:2025042)。
  二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施
  公司持续定期跟进关联方关于落实归还占用资金计划方案进度,公司按照董
事会关于非标准意见内部控制审计报告的说明落实各项措施。
  针对《内部控制审计报告》中指出的问题,公司目前已成立专项整改小组,
由总裁牵头,联合公司相关职能部门开展全面自查。为全面加强内部控制,公司
持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查,并进一步强化内控管理。聚
焦内部控制关键环节,各部门开展联合自查工作,通过内部协同监督深入排查潜
在风险。
  特此公告。
                      长园科技集团股份有限公司
                              董事会
                       二〇二五年五月三十一日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST长园行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-