证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-016
共达电声股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月2日召
开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下:
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)前身为
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日
改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册会
计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,其中审计
业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费总
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额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电
子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制
造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、
建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共
设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务
所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不
低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业过程中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 (2021)京 74 民初 111 号作出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事
务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,
在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收
到判决后已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2
次、自律处分 1 次。
罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、
纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
(二)项目信息
项目合伙人:蔡浩,2014 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审
计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。
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签字注册会计师:魏启家,2010 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市
公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审
计服务,近三年签署过共达电声等上市公司审计报告。
签字注册会计师:陈正,2022 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公
司审计业务,2023 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过豪美新材等上市
公司审计报告。
项目质量复核人:张先发,2013 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事上市
公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过韶能股
份、德方纳米、必易微等上市公司审计报告。
项目合伙人蔡浩、签字注册会计师魏启家、签字注册会计师陈正、项目质量复
核人张先发近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
审计费用为人民币 85 万元(含税),其中财务审计费用人民币 68 万元,内部控
制审计费用人民币 17 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对续聘容诚会计师事务所提供审计服务的经验和能力
进行了审查,认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职
守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的
实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。因此,公司董事会审计委员会同意继续聘请容诚会计师事务
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所担任公司 2025 年度审计机构,并同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会
议审议。
(二)董事会审议情况
公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计
机构和内控审计机构,聘用期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)监事会审议情况
公司于2025年4月2日召开第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所具备《证券法》规定的从事证券服
务业务的资质,作为公司2024年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审
计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,同意续聘容诚会
计师事务所作为公司2025年度审计机构,聘期一年。
三、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日