关于湖南投资集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字20251700008号
关于湖南投资集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字20251700008 号
湖南投资集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了湖南投资集团股份有限公司(以下简称“湖南投资”)
并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基
础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理
委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖南
投资管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计湖南投资 2024 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解湖南投资 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
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