江淮汽车: 江淮汽车董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2025-03-28 23:16:19
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         安徽江淮汽车集团股份有限公司
        董事会审计委员会对会计师事务所
            履行监督职责情况的报告
  根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等相关规定,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责地原则,恪尽职守、认真
履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下:
  一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所(
          (特殊普通合伙)
                 (( 以下简称(
                        “天健会计师事务所”)天健
会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为浙江
省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,首席合伙人钟建国。
  截至 2023 年 12 月 31 日,天健会计师事务所共有合伙人 241 人,共有注册
会计师 2356 人,其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2024 年 9 月 30 日召开八届二十二次董事会、八届十一次监事会,审
议通过了(
    《关于选聘会计师事务所的议案》,并经公司 2024 年第三次临时股东会
审议通过,同意聘任天健会计师事务所为公司 2024(年度财务报告和内部控制的
审计机构。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  (一)资质审查情况
  审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提
供审计服务的资质和专业能力。2024 年 9 月 23 日,2024 年第五次审计委员会会
议审议通过相关议案,同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和
内部控制审计机构,并同意按程序提交公司董事会审议。
  (二)审计工作监督情况
  审计工作开始前,审计委员会与天健会计师事务所负责人、项目经理和审计
师们进行了审前沟通,认真听取、审阅了 2024 年度审计计划、策略及重点,确
保审计工作有序推进。审计期间,审计委员会不定期与审计团队沟通,积极协调
解决审计过程中遇到的问题,并督促其在约定时限内提交审计报告。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所监管要求,按照(
                                 《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定,充分发挥了董事会专业委员会
的作用,切实履行了监督职责。
                      安徽江淮汽车集团股份有限公司
                             董事会审计委员会

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