中交设计咨询集团股份有限公司
对会计师事务所履职情况评估报告
根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)
务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环会计师事务所)
负责公司 2024 年度的审计工作,主要包括对公司年度经营
情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注)进行审计。
中审众环会计师事务所对公司 2024 年度审计工作履职
情况报告如下:
(一)中审众环会计师事务所在开展审计工作前与公司
董事会、监事会和高级管理人员进行了必要的沟通,对公司
情况进行了解后与公司签订了审计业务约定书,制定了审计
计划,并就审计计划与公司进行了沟通。
(二)中审众环会计师事务所于 2024 年 10 月-12 月对公
司 2024 年报进行了前期预审工作,2025 年 1 月 2 日正式进
场审计,经过两个阶段的审计工作,完成了所有审计程序,
取得了充分适当的审计证据。
(三)在审计过程中,中审众环会计师事务所针对审计报
告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行重
点沟通。
(四)中审众环会计师事务所所有职员在本公司审计期
间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任
何形式的经济利益;中审众环会计师事务所和本公司之间不
存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关
系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本
年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保
持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则
中关于保持独立性的要求。
(五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年
度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任
本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
综上,我们评估确认:“中审众环会计师事务所作为公
司 2024 年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守、
勤勉尽职,较好地完成了公司及下属子公司 2024 年度财务
报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告。
”
中交设计咨询集团股份有限公司董事会