泛微网络: 泛微网络科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2025-03-27 22:09:23
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                泛微网络科技股份有限公司
       对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
  泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机
构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情
况如下:
一、资质条件
  截至本报告披露日,天健基本情况如下:
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日      组织形式           特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        王国海               上年末合伙人数量            241 人
上 年 末执业人     注册会计师                                 2,356 人
员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   904 人
             业务收入总额                  34.83 亿元
             审计业务收入                  30.99 亿元
计)业务收入
             证券业务收入                  18.40 亿元
             客户家数                        707 家
             审计收费总额                   7.20 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务
司(含 A、B 股)                     施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
审计情况         涉及主要行业            供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
                               商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                               输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                               渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                      合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数             51 家
  二、执业记录
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次,未受到刑事处罚。
  天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均
未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管
措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2024
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
  在 2024 年度审计过程中,天健依据公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、可行性强、且先进、高效的审计工作方案。并针对审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
  天健全面配合公司的审计工作,充分满足了上市公司报告披露的时间要求。
天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
五、人力及其他资源配置
  天健配备专属审计工作团队,核心团队成员稳定,对项目团队人力安排充分、
结构合理。其承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会
计师和项目质量控制复核人均具备多年上市公司、制造行业审计经验,并拥有中
国注册会计师等专业资质,且按照职业道德守则的规定保持了独立性。
六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险,截至 2024 年末,天健已提取职业风险基金 1 亿元,购买的
职业保险累计赔偿限额为 1 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                          泛微网络科技股份有限公司

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