南方航空: 南方航空2024年内部控制审计报告

来源:证券之星 2025-03-26 21:17:39
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中国南方航空股份有限公司
  内部控制审计报告
                                                毕马威华振会计师事务所
                                                (特殊普通合伙)
                                                中国北京
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                                                网址 kpmg.com/cn
                                  内部控制审计报告
                                                   毕马威华振审字第 2507336 号
中国南方航空股份有限公司全体股东:
     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
     一、 企业对内部控制的责任
     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方航空董事会的责任。
     二、 注册会计师的责任
     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
     三、 内部控制的固有局限性
     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果
推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                  第 1 页,共 2 页
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事
务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的
独立成员所全球组织中的成员。

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