东方电缆: 宁波东方电缆股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2025-03-26 18:13:50
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                宁波东方电缆股份有限公司
        对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
    宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)
    (以下简称“天健”)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国
资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天
健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规
有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
    一、资质条件
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日      组织形式        特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国               上年末合伙人数量             241 人
上 年 末 执业人    注册会计师                                  2,356 人
员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    904 人
             业务收入总额                      34.83 亿元
             审计业务收入                      30.99 亿元

             证券业务收入                      18.40 亿元
司(含 A、B 股) 审计收费总额                        7.20 亿元
审计情况         涉及主要行业            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
                         发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电
                         力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
                         技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地
                         产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、
                         林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                         综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。
              本公司同行业上市公司审计客户家数            544
     二、执业记录
                                  签字注册          项目质量复核人
基本信息                项目合伙人
                                  会计师              员
姓名                    陈焱鑫          葛惠            沈颖玲
何时成为注册会计师             2006         2019          2005 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业             2006         2018          2010 年
何时开始为本公司提
供审计服务
               近三年签署的上市公司审计报      近三年未          近三年复核传化
近三年签署或复核上      告包括兆丰股份(300695)、   签署其他      智联(002010)、
市公司审计报告情况      锦鸡股份(300798)、纳芯微   上市公司           南华期货
               (688052)、安邦护卫      审计报告      (603093)、宁波
              (603373)、拓荆科技     华翔(002048)
              (688072)、航民股份      等上市公司
              (600987)等
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
  三、质量管理水平
通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中,天健就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  天健制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复核范围、
执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明确规范。天健内部复核包括组内复
核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
  天健建立了较为完备的执业质量检查体系。内部执业质量检查包括定期检查和
不定期检查。内部执业质量检查遵循风险导向的理念,内部执业质量检查由风险管
理和质量控制委员会领导,由技术总部组织实施。现场检查组由业务部门和质控部
门人员共同构成,并实行组长负责制。检查人员具有良好职业道德、扎实专业知识、
丰富实践经验, 担任项目经理以上(含)职务,其中检查组组长由经理以上(含)
人员担任。
  天健评价在监控活动中发现的情况, 以确定是否存在缺陷,包括监控和整改程
序中的缺陷。天健根据对根本原因的调查结果,设计和采取整改措施,以应对识别出
的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计,以应对识
别出的缺陷及其根本原因,并确定这些程序是否已得到实施。
  四、工作方案
理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入
确认、资产减值、套期业务、递延所得税确认等。
  天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制
定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,项目现场
负责人也由资深审计服务人员担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了
涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度, 在制定审
计方案和实施审计工作的过程中, 也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金
和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
                          宁波东方电缆股份有限公司

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