精达股份: 精达股份2024年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2025-03-24 20:26:42
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 内部控制审计报告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
  容诚审字2025230Z0156 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
       中国·北京
                                   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                    TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                               E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                内部控制审计报告                   https://www.rsm.global/china/
                               容诚审字2025230Z0156 号
铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”)2024 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的
责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,精达股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司容诚审字2025230Z0156 号报
告签字盖章页)
 容诚会计师事务所           中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)                          刘勇(项目合伙人)
                    中国注册会计师:
                                      崔广余
   中国·北京            中国注册会计师:
                                      储阳玲

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