中国移动有限公司关于会计师事务所
中国移动有限公司(“本公司”)对 2024 年度的财务
报表及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)和毕马威会计师
事务所(以下简称“毕马威香港”)的履职情况进行了评
估,具体情况如下:
毕马威华振和毕马威香港遵循中国注册会计师审计准
则、香港审计准则和其他执业规范,按照审计业务约定书
对本公司 2024 年半年度财务报表进行了审阅;对 2024 年
度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性进行了审计,出具了审计报告。对 2024 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告;对控股股东及其他关联
方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务情况出具了专项说明。
在上述工作开展过程中,毕马威与本公司管理层和治
理层进行了必要的沟通。
经评估,本公司认为,毕马威华振和毕马威香港在专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面
符合监管规定,执业情况良好。
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