神马股份: 神马股份2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2025-03-19 23:57:30
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                 神马实业股份有限公司
   神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普
 通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政
 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企
 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2024 年度审计过程中
 的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合规有效,履职能
 够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、资质条件
   立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 1927 年在上海创建,1986 年复办,
 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,
 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国
 公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
   截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
   二、执业记录
                                              开始为本公司
                  注册会计师    开始从事上市    开始在本所
  项目        姓名                                提供审计服务
                  执业时间     公司审计时间    执业时间
                                                时间
项目合伙人     吴可方     2019 年    2014 年   2012 年    2020 年
签字注册会计师   刘艳敏     2021 年    2020 年   2019 年    2022 年
                                                        开始为本公司
                        注册会计师      开始从事上市     开始在本所
   项目             姓名                                    提供审计服务
                        执业时间       公司审计时间     执业时间
                                                          时间
质量控制复核人        王小蕾       2012 年      2014 年   2024 年        2024 年
     (1)项目合伙人近三年从业情况:
      姓名:吴可方
          时间                 上市公司名称                     职务
     (2)签字注册会计师近三年从业情况:
      姓名:刘艳敏
           时间                     上市公司名称                    职务
     (3)质量控制复核人近三年从业情况:
      姓名:王小蕾
          时间               上市公司名称                      职务
     项目合伙人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管
 部门等的行政处罚;未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分;近三年因执业行为受到的监督管理措施具体情况如下:
序号     姓名      处理处罚日期           处理处罚类型   实施单位    事由及处理处罚情况
     签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
     立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,立信就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
     审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围 内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2024
年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
 四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作,充
分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
 五、人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项
目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
 六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
 七、风险承担能力水平

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