六国化工: 六国化工对会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2025-03-17 17:16:16
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            安徽六国化工股份有限公司
         对会计师事务所履职情况的评估报告
   安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2024 年
年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2024 年年度
审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资
质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。
具体情况如下:
   一、资质条件
   容诚所初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊
普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一,长期从事证券服务业务,拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚
所在全国设有 19 家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市西城
区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,
                                      首席合伙人刘维。
   容诚所首席合伙人肖厚发,截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务
所共有合伙人 212 人,共有注册会计师 1552 人,其中 781 人签署过证券服
务业务审计报告。
   容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元,
其中审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。
   容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计
收费总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化
学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、
有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和
信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,
批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公
司审计客户家数为 282 家。
   二、执业记录
   容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施
到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 21 次、自
律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
   根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律
处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
   三、人力及其他资源配备
   容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司、国有企业、化工行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业
资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括
税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发
展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的
支持。
  项目合伙人:李生敏先生,2007 年成为中国注册会计师,2009
年开始从事上市公司审计业务,2005 年开始在容诚会计师事务所执
业,2024 年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过中旗股份、
新疆火炬、合肥城建等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:荆伟伟,2020 年成为中国注册会计师,
所执业,2022 年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过六国
化工、润泽科技等上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:徐礼文先生,2022 年成为中国注册会计
师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2012 年至 2020 年 11 月在
容诚会计师事务所执业,
烁股份 2 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:周丽娟女士,2007 年成为中国注册会计
师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在容诚会计师
事务所执业;近三年签署或复核过长青股份、歌力思等多家上市公司
审计报告。
  前述项目合伙人李生敏、签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计
师徐礼文、项目质量控制复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的
情形。
  四、质量管理水平
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨
询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必
须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具
体要求,旨在明确咨询的性质和范围,并通过项目组与被咨询人之间
的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得到记录和执行。
  容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具
报告。2024 年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括
审计项目组内部复核、项目质量复核。
  容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性监控;其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、
客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、
监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度
和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基
于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别出质量管
理缺陷。
  综上,2024 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的
各项措施得到了有效执行。
  五、审计工作方案
单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核
算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、
租赁业务等。
  容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露
时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理
有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外,
容诚所制定了详细的与公司参审及境外审计师的沟通合作方案和计
划,并能够有效执行。
  六、信息安全管理
   公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责
任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够
有效执行。
  七、风险承担能力水平
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险
累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 (2021)
京 74 民初 111 号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司
(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承
担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,
截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
    安徽六国化工股份有限公司
                董事会

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