贵航股份: 贵航股份公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告

来源:证券之星 2025-03-14 21:08:57
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           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告
  贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度财务
及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所2024年审计过程中的履
职情况进行评估。经评估,公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履
职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况报告如下:
  一、2024年度会计师事务所基本情况
  容诚会计师事务所成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业,截至2024年12月31日合伙人212人,注册会计师1552人,其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师781人。
本公司同行业上市公司审计客户家282家。主要行业为制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。容诚会计师事务所已购
买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买
符合相关规定。
  经公司第七届董事会审计委员会于2024年11月4日,审议通过了《关于聘用容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及费用的议案》。2024
年11月11日公司第七届董事会第十七次会议通过了上述议案,并于2024年11月27
日经第三次临时股东大会审议通过,同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司
  二、项目信息
                                        何时开始
             何时成为      何时开始    何时开始
项目组成                                    为本公司     近三年签署或复核上市
       姓名    注册会计      从事上市    在本所执
 员                                      提供审计      公司审计报告情况
               师       公司审计      业
                                         服务
项目合伙                                             近三年签署/复核多家上
       蔡如笑   2013 年   2011 年   2019 年   2024 年
 人                                               市公司的审计报告
签字注册
       王世民   2016 年   2013 年   2019 年   2024 年        -
会计师
签字注册
       张倩倩   2020 年   2016 年   2019 年   2024 年        -
会计师
                                                 近三年复核过多家上市
质量复核
       郭晓鹏   2002 年   2002 年   2020 年   2024 年   公司和挂牌公司的审计
 人
                                                 报告
   项目合伙人蔡如笑、签字注册会计师王世民、张倩倩以及项目质量复核人郭
 晓鹏近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
 管措施、纪律处分。
   容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
 对独立性要求的情形。
   三、2024年会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
 范,结合公司 2024 年年报工作要求,容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报
 告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金
 情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项
 报告。
   在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了
 沟通,有效的提升了工作的准确性。
   四、公司对容诚会计师事务所履职的评估情况
   经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所具有独立的法人资格,具有从
 事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在公司 2024 年年
 报审计过程中,坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计,切实履行了审计
机构应尽的职责,专业能力、投资者保护能力及独立性方面足以胜任,工作中亦
不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,按时完成了公司 2024 年年报
审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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