安迪苏: 安迪苏2024年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2025-02-27 21:11:53
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蓝星安迪苏股份有限公司
 内部控制审计报告
                                              毕马威华振会计师事务所
                                              (特殊普通合伙)
                                              中国北京
                                              东长安街 1 号
                                              东方广场毕马威大楼 8 层
                                              邮政编码:100738
                                              电话 +86 (10) 8508 5000
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                                              网址 kpmg.com/cn
                                内部控制审计报告
                                                  毕马威华振审字第 2500715 号
   蓝星安迪苏股份有限公司全体股东:
       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了蓝星
   安迪苏股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
   性。
       一、 企业对内部控制的责任
       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
   引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
       二、 注册会计师的责任
       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
   对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公      第 1 页,共 2 页
司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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