*ST名家: 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

来源:证券之星 2025-02-27 19:06:37
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证券代码:300506       证券简称:*ST 名家       公告编号:2025-017
              深圳市名家汇科技股份有限公司
  关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌
一天的公告》(公告编号:2024-044),公司股票交易于 2024 年 4 月 26 日停牌
一天,自 4 月 29 日复牌后,公司股票实行“退市风险警示”及“其他风险警示”的
特别处理,公司股票简称前冠以“*ST”字样。若公司出现《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.3.11 条第一项至第十项规定的情形,则公司股票存在被
终止上市的风险。
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》“第一章信息披
露:第七节退市风险公司信息披露”的规定,财务类退市风险公司应当分别在年
度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计
进展情况,说明是否存在可能导致财务会计报告或者财务报告内部控制被出具非
无保留意见的事项及具体情况;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、
审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。
  一、2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响的消除情况
  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)作为公司
强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
  (一)审计报告中与持续经营相关的重大不确定性的内容
  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,名家汇公司 2023
年度归属于母公司股东的净利润为-3.76 亿元人民币,截至 2023 年 12 月 31 日
累计未分配利润-13.48 亿元人民币,归属于母公司股东权益 1.44 亿,资产负债率
为 85.09%,一年内需要偿付的有息负债约 2.44 亿元人民币,部分债务处于逾期
状态,部分债权人已提起诉讼,导致部分银行账户被冻结、部分资产被查封。针
对这些情况,公司已采取如附注二、2 所述的改善措施。这些情况表明存在可能
导致对名家汇公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已
发表的审计意见。
  (二)审计报告中带有强调事项段涉及的内容
  我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注五、(十五)所述在建工程
LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目目前处于停工状态,
公司暂无资金继续完成该项目的建设,我们认为该事项对财务报表使用者理解财
务报表至关重要。因此,我们在审计报告中增加强调事项段。本段内容不影响已
发表的审计意见。
  (三)非标准审计意见涉及事项的消除进展情况
情况
月灯饰制造有限公司(以下简称“申请人”)发来的《告知函》,申请人以公司
不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于 2024 年 5 月
同时申请启动预重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》
(公告编号:2024-051)。
定书》,法院决定对公司启动预重整程序,经摇珠选定,深圳中院指定深圳市正
源清算事务有限公司为公司预重整管理人。
管理中心(有限合伙)为重整投资人正选单位。目前公司尚未收到法院关于受理公
司重整的裁定书,公司尚未与确定的重整投资人签署正式的重整投资协议,重整
投资协议的条款尚在洽谈中。
  如公司能重整成功,将极大改善公司资本结构,有效化解公司偿债压力,极
大提高公司流动性,对公司健康持续发展具有重大意义。
  为妥善解决历史应收账款问题,优化上市公司资产结构,及时回收流动资金,
提高资金使用效率,缓解公司经营压力和保持可持续发展。2024 年 12 月 12 日,
公司与深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)签订《应收账款债权转让合同》,将
日常业务经营中形成的合计账面价值 1669.78 万元的应收账款,作价 6000 万元
转让给深圳领拾投资合伙企业(有限合伙)。
元,此次捐赠有利于改善公司的现金流,增强公司资产的流动性,改善公司的资
产负债结构,有利于提高公司的持续经营能力。
  公司在建工程“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”
在建设过程中与项目总包方中国新兴建筑工程有限公司产生分歧,导致项目无法
正常进行。当前公司正在与总包方积极磋商解决方案,同时公司也已在接洽新的
施工方并签订意向施工协议,以确保此项目能顺利实施。
  二、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况
兴华所及相关审计人员独立性、计划的审计范围和时间安排、关键审计事项等事
项进行了沟通。
  截至本公告披露日,公司正按预定计划开展 2024 年年度报告的编制及审计
工作,中兴华会计师事务所项目组对公司的财务报告审计正在进行合并报表数据、
附注的核对工作,现处于拟订审计报告初稿阶段,相关审计工作尚未完成。
  目前,公司与中兴华所会计师在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出
具时间安排等事项上不存在重大分歧。根据目前 2023 年度审计报告非标准审计
意见所涉及事项影响的消除情况和审计进展情况,尚无法预计 2024 年度财务报
告的审计意见类型。因审计程序尚未完结,公司 2024 年度财务报表的审计情况
最终需以中兴华所会计师的相关审计报告意见为准。
 公司将继续积极推进年报编制及审计工作,跟踪审计工作进展并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
 特此公告。
                    深圳市名家汇科技股份有限公司
                             董 事 会

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