证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2025-005
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
监管局出具的《行政处罚决定书》
(沪〔2023〕60 号)对前期会计差
错进行更正,公司已于 2024 年 1 月 6 日披露《关于收到<行政处罚决
定书>的公告》
(公告编号:2024-001)
。
产负债表、利润表、所有者权益变动表的相关科目及相关文字、数据
表述,不影响 2022 年末及后续年度的所有者权益。
《2022 年年度报
告》
、《2023 年半年度报告》、
《2023 年第三季度报告》
,因引用 2022
年半年度、2022 年三季度的相关财务数据,故对引用数据和相关表
述进行相应更新调整。
现盈亏性质的改变。
所股票上市规则(2024 年修订)
》规定的强制退市的情形。
一、本次会计差错更正的原因
上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
(公告编
号:2024-001),公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具
的《行政处罚决定书》
(沪〔2023〕60 号)
。根据《行政处罚决定书》
认定,公司未在 2022 年半年报中对公司的参股公司北京泰和康医疗
生物技术有限公司(以下简称“泰和康”)的长期股权投资计提减值准
备,导致公司 2022 年半年报、2022 年三季报分别虚增利润总额
因此,公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定进行前期会计差错更
正,对《2022 年半年度报告》
、《2022 年第三季度报告》的财务报表
的相关科目进行差错更正,并更新调整相关文字和数据表述。
本次会计差错更正不影响 2022 年末及后续年度的所有者权益。
《2022 年年度报告》
、《2023 年半年度报告》
、《2023 年第三季度报告》,
因引用 2022 年半年度、2022 年三季度的相关财务数据,故对引用数
据和相关表述进行相应更新调整。
更新后的《2022 年半年度报告》全文及摘要、
《2022 年第三季度
报告》
、《2022 年年度报告》全文及摘要、
《2023 年半年度报告》全文
及摘要、《2023 年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/),供投资者查阅。
二、本次会计差错更正的情况说明
(一)对 2022 年半年度财务报表的影响
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
长期股权投资 145,709,292.14 93,797,892.14 -51,911,400.00
非流动资产合计 473,216,341.65 421,304,941.65 -51,911,400.00
资产总计 1,641,497,040.74 1,589,585,640.74 -51,911,400.00
未分配利润 -416,133,310.69 -468,044,710.69 -51,911,400.00
归属于母公司所有者权益合计 555,934,766.44 504,023,366.44 -51,911,400.00
所有者权益合计 722,266,112.90 670,354,712.90 -51,911,400.00
负债和所有者权益总计 1,641,497,040.74 1,589,585,640.74 -51,911,400.00
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
长期股权投资 627,274,187.34 575,362,787.34 -51,911,400.00
非流动资产合计 813,518,315.31 761,606,915.31 -51,911,400.00
资产总计 1,506,325,932.44 1,454,414,532.44 -51,911,400.00
未分配利润 -367,895,252.53 -419,806,652.53 -51,911,400.00
所有者权益合计 623,974,317.79 572,062,917.79 -51,911,400.00
负债和所有者权益总计 1,506,325,932.44 1,454,414,532.44 -51,911,400.00
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
资产减值损失(损失以“-”号填列) -204,391.24 -52,115,791.24 -51,911,400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,037,632.42 -67,949,032.42 -51,911,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,901,440.28 -67,812,840.28 -51,911,400.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -16,344,846.95 -68,256,246.95 -51,911,400.00
(一)按经营持续性分类
-16,344,846.95 -68,256,246.95 -51,911,400.00
列)
(二)按所有权归属分类
七、综合收益总额 -16,344,846.95 -68,256,246.95 -51,911,400.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,684,499.30 -67,595,899.30 -51,911,400.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.022 -0.0949 -0.0729
(二)稀释每股收益 -0.022 -0.0949 -0.0729
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
资产减值损失(损失以“-”号填列) -228,248.08 -52,139,648.08 -51,911,400.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,829,170.52 -59,740,570.52 -51,911,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,704,340.18 -59,615,740.18 -51,911,400.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,998,846.06 -59,910,246.06 -51,911,400.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
-7,998,846.06 -59,910,246.06 -51,911,400.00
填列)
六、综合收益总额 -7,998,846.06 -59,910,246.06 -51,911,400.00
本期金额
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
未分配利润 -416,133,310.69 -468,044,710.69 -51,911,400.00
归属于母公司所有者权益合计 555,934,766.44 504,023,366.44 -51,911,400.00
所有者权益合计 722,266,112.90 670,354,712.90 -51,911,400.00
本期金额
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
未分配利润 -367,895,252.53 -419,806,652.53 -51,911,400.00
所有者权益合计 623,974,317.79 572,062,917.79 -51,911,400.00
因对上述《2022 年半年度报告》的财务报表的相关科目进行差错
更正,将对《2022 年半年度报告》中与该科目相关的文字和数据表述
进行同步更新调整。
(二)对 2022 年三季度财务报表的影响
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
长期股权投资 144,680,031.75 92,768,631.75 -51,911,400.00
非流动资产合计 466,078,389.51 414,166,989.51 -51,911,400.00
资产总计 1,645,367,731.12 1,593,456,331.12 -51,911,400.00
未分配利润 -409,157,991.84 -461,069,391.84 -51,911,400.00
归属于母公司所有者权益合计 559,448,501.12 507,537,101.12 -51,911,400.00
所有者权益合计 723,361,870.99 671,450,470.99 -51,911,400.00
负债和所有者权益总计 1,645,367,731.12 1,593,456,331.12 -51,911,400.00
单位:元
报表科目 更正前 更正后 差异金额
资产减值损失(损失以“-”号填列) 7,486,030.68 -44,425,369.32 -51,911,400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -11,081,262.55 -62,992,662.55 -51,911,400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -10,979,280.55 -62,890,680.55 -51,911,400.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,349,088.86 -63,260,488.86 -51,911,400.00
(一)按经营持续性分类
-11,349,088.86 -63,260,488.86 -51,911,400.00
列)
(二)按所有权归属分类
-8,709,180.45 -60,620,580.45 -51,911,400.00
“-”号填列)
七、综合收益总额 -11,349,088.86 -63,260,488.86 -51,911,400.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,709,180.45 -60,620,580.45 -51,911,400.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0122 -0.0851 -0.0729
(二)稀释每股收益 -0.0122 -0.0851 -0.0729
因对上述《2022 年第三季度报告》的财务报表的相关科目进行差
错更正,将对《2022 年第三季度报告》中与该科目相关的文字和数据
表述进行同步更新调整。
三、本次前期会计差错更正的审议程序
公司根据《行政处罚决定书》所认定的情况并结合《企业会计准
则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》
、中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—
—财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计差错进行更正。
第一次会议,全体委员审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,
同意对前期会计差错进行更正的处理,并同意将该议案提交公司董事
会审议。
同意对前期会计差错进行更正的处理。
第六届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于前期会计差错
更正及的议案》
。公司董事会、监事会同意公司本次对前期会计差错
进行更正。
本次会计差错更正事项无须提交股东大会审议。
四、董事会、监事会关于会计差错更正的意见
(一)董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定和要求,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。审计委员会全体成员同意对前期会计差错
进行更正的处理,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披
露》等相关规定和要求,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。全体独立董事同意对前期会计差错进行更
正的处理。
(三)董事会关于会计差错更正的说明
经审查,公司董事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高
公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。
(四)监事会意见
经审查,公司监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害
公司利益及全体股东合法权益的情形,监事会同意董事会关于本次会
计差错更正的处理。
五、备查文件
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会第六
次(临时)会议决议》
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届监事会第五
次(临时)会议决议》
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会