现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“中瑞股
份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,于 2024 年 12 月
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:中瑞股份
保荐代表人姓名:姚黎 联系电话:025-83387749
保荐代表人姓名:庄晨 联系电话:025-83388070
现场检查人员姓名:姚黎、庄晨
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 31 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:(1)查看公司办公楼、厂房、仓库等主要生产经营场所及募投项目建设情
况;(2)查阅公司章程、三会议事规则以及其他管理制度、公司三会资料等;(3)了解公
司内控治理情况; (4)核查董监高变动情况及相关公告;
(5)查阅公司财产权属证明、财
务会计制度等
√
要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
规则履行职责
√
义务
√
序和信息披露义务
现场检查报告
(二)内部控制
现场检查手段:(1)查阅公司《内部审计制度》,了解公司内部审计部门人员组成及工作程
序等情况;
(2)查阅公司历次董事会审计委员会相关会议资料,了解公司董事会审计委员
会的履职情况;(3)实地查看公司内部审计部门的运转情况;(4)查阅公司内部控制相关
的文件、原始凭证及其他资料等
√
适用)
√
部门(如适用)
√
提交的工作计划和报告等(如适用)
√
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适 √
用)
√
行一次审计(如适用)
√
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
价报告(如适用)
√
备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:(1)查阅公司《信息披露管理制度》等制度,了解公司关于信息披露的内
部控制管理办法;(2)查阅公司披露的历次投资者关系活动记录表,了解公司投资者关系
活动相关情况;(3)查阅公司信息披露文件的相关支持性底稿
√
露管理制度的相关规定
√
刊载
现场检查报告
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:(1)查阅公司《关联交易管理办法》
《对外担保管理办法》等制度,了解公
司相关的内部控制制度及执行情况
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
情形
√
批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:(1)查阅公司《募集资金管理办法》,收集签订的各募集资金账户的三方监
管协议;(2)获取公司募集资金账户对账单,核查公司募集资金使用情况;(3)实地查看
公司募投项目建设情况
√
流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银 √
行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:(1)查阅公司重要商务合同、定期报告;
(2)查阅同行业可比公司公告;
(3)与管理层及销售人员沟通,了解公司基本情况及销售端市场情况;(4)查阅行业相关
信息,了解新能源汽车及锂电池的市场动态
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:(1)查阅公司及公司股东出具的承诺;(2)检查相关承诺的履行情况
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(八)其他重要事项
现场检查手段:(1)查阅大额资金往来凭证以及相应支付审批程序;(2)查阅公司重大合
同;
(3)对公司管理层进行访谈了解相关情况
√
险
√
予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
股东的扣除非经常性损益的净利润 5,230.81 万元,同比下降 45.66%。公司营业收入略有下
降,但净利润下降幅度较大,主要系受下游市场因素影响,部分主要客户阶段性减少采购
需求,以及基于客户合作,公司降低部分成熟型号产品销售单价,导致盈利水平有所下降
所致。保荐人已关注公司业绩变化的原因,要求公司按照相关规定要求及时履行信息披露
义务,建议公司积极拓展下游市场、降本增效,以提高公司可持续发展能力。
(以下无正文)
现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于常州武进中瑞电子科技股份
有限公司 2024 年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人(签字):
姚 黎 庄 晨
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日