南华生物: 西部证券关于南华生物2024年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2025-01-02 20:19:54
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                 西部证券股份有限公司
             关于南华生物医药股份有限公司
保荐机构名称:西部证券股份有限公司             被保荐公司简称:南华生物
保荐代表人姓名:贺斯                    联系电话:0731-84727299
保荐代表人姓名:瞿孝龙                   联系电话:0731-84727299
现场检查人员姓名:贺斯、曹凯
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 23 日-2024 年 12 月 25 日
一、现场检查事项                                       现场检查意见
(一)公司治理                                    是    否   不适用
现场检查手段:
(1)与公司管理人员进行访谈,了解各项公司治理制度的执行情况;
(2)查看上市公司的主要生产、经营、管理场所;
(3)查阅公司章程和各项规章制度、查阅公司三会记录和文件等;
(4)查询控股股东对外投资报告等公开信息。
                                           是
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                           是
则履行职责
                                           是
息披露义务
                                                    不适用
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
(1)查阅内部审计部门资料,查阅内部审计制度、内部审计部门出具的历次内
部审计报告及专项审计报告;
(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会工作细则、人员构成、会议记录等;
(3)查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投
资交易记录;
(4)查阅募集资金专户的银行对账单、明细表;
(5)与财务部负责人、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通。
                              是
部门(如适用)
                                  不适用
内部审计部门(如适用)
                              是
用)
                              是
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                              是
计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现      是
的问题等(如适用)
                              是
用情况进行一次审计(如适用)
                              是
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                              是
审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                              是
部控制评价报告(如适用)
                              是
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料,包括会议通知、会议决议、
会议记录、签到表等;
(2)查阅公司信息披露管理制度和信息披露相关文件等;
(3)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告文件的内容。
(4)与公司管理人员进行访谈,了解公司信息披露相关制度的执行情况。
                              是

                              是
信息披露管理制度的相关规定
                              是

(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情

现场检查手段:
(1)查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定;取
得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定;
(2)查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上相关公告文件的内容;
(3)与公司管理人员进行访谈,询问公司是否发生关联交易、对外担保等情况。
                           是
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                           是
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                           是
露义务
                                 不适用
义务
                                 不适用
债务等情形
                                 不适用
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(1)查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批的相关三会文件;
(2)查阅公司开设募集资金专户的决议,募集资金三方监管协议等;
(3)查阅募集资金专户银行对账单,募集资金台账,抽查募集资金大额支付凭
证及原始凭证;
(4)与公司高级管理人员、财务部门人员进行沟通,了解募集资金使用的具体
方向及合规情况。
                             是
等情形
                             是
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动
                                 不适用
资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行
高风险投资
                             是
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
(1)查阅公司披露的季报、半年报、年报资料,了解业绩波动情况;
(2)查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业发展状况等资料;
(3)与公司高级管理人员进行访谈沟通,了解业绩波动的原因、公司所可能面
临的风险及公司的应对措施。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:对上市公司有关人员进行访谈;查阅相关承诺事项
(八)其他重要事项
现场检查手段:
(1)查阅公司章程、分红规划;公司董事会、股东大会关于分红的决议等文件;
(2)查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关审批文件;
(3)与高级管理人员进行访谈。
                                  是
化或者风险
                                          不适用
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司经营业绩较去年同期下降幅度较大,2024 年 1-9 月营业收入为 9,241.71 万
元,较去年同期下降 11.78%,归属于上市公司股东的净利润为-841.08 万元,
较去年同期下降 1,828.05%。保荐人已提请公司管理层关注业绩下滑的情况,
并将持续关注上市公司的业绩变化,督导上市公司按照相关法律法规履行信息
披露义务。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于南华生物医药股份有限公司
  保荐代表人: _______________   ________________
               贺   斯            瞿孝龙
                                   西部证券股份有限公司

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