鸿铭股份: 东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司持续督导定期现场核查报告

来源:证券之星 2024-12-18 02:20:07
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                  东莞证券股份有限公司
              关于广东鸿铭智能股份有限公司
                持续督导定期现场核查报告
保荐机构名称:东莞证券股份有限公司             被保荐公司简称:鸿铭股份
保荐代表人姓名:吕晓曙                   联系电话:0769-22119285
保荐代表人姓名:郭天顺                   联系电话:0769-22119401
现场检查人员姓名:吕晓曙 陈小宇 池琢真
现场检查对应期间: 2024 年 1 月 1 日至检查日
现场检查时间:2024 年 12 月 5 日 、6 日
一、现场检查事项                                  现场检查意见
(一)公司治理                                   是        否   不适用
现场检查手段:
                                           是
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                           是
性文件和本所相关业务规则履行职责
                                                       不适用
露义务
                                                       不适用
程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:
                                           是
(如适用)
                                                       不适用
审计部门(如适用)
                               是
门提交的工作计划和报告等(如适用)
                               是
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等     是
(如适用)
                               是
况进行一次审计(如适用)
                               是
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                               是
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                               是
制评价报告(如适用)
                               是
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
                               是
披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
                               是
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                               是
占用上市公司资金或者其他资源的情形
                                   不适用

                                              不适用
等情形
                                              不适用
审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:
   的资金使用审批单、付款凭证;
                                      是

                                      是
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者            是
偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
                                          否
是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(八)其他重要事项
现场检查手段:
                                   是
者风险
                                            不适用
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
(一)公司存在的问题
通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,调整后募投项目达到预计可使用状态日
期为 2024 年 8 月。
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,调整后募投项目达到预计可使用状
态日期为 2025 年 8 月。
公司募投项目延期至 2025 年 8 月完成,公司募投项目进度已滞后于招股说明书中原预计
进度。
(二)保荐机构已采取的持续督导措施及效果
保荐机构通过查阅募集资金专户流水、募投项目支付涉及的合同、物流单、发票、付款
申请书、银行回单、记账凭证等,与公司实际控制人、财务负责人、董事会秘书沟通,
了解了公司募投项目延期的原因。保荐机构督促公司及时披露募投项目延期的事项,督
促公司加快募投项目建设进度,在 2025 年 8 月前完成募投项目,保荐机构针对公司募投
项目延期事项出具了核查意见。
公司在保荐机构的督促下加快了募投项目的建设进度,避免募投项目的再次延期。
(三)进一步整改计划
公司后续将加快室内装修施工及设备安装等后续工作,力争早日实现投产。
公司于 2024 年 11 月 11 日收到广东监管局现场检查通知书,目前检查已结束,公司尚未
收到广东监管局下发的整改通知,保荐机构持续跟进事项进展。
(四)其他事项
增长 475.39%,主要系本期海外实现收入占比增加所致,保荐机构持续关注公司业绩情况,
并督促公司及时履行信息披露义务。
注:针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的
整改计划。
(以下无正文)

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