现场检查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市绿联科技股份有限公司 2024 年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求,华泰联合
证券有限责任公司作为深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“绿联科技”或
“公司”)首次公开发行股票的保荐人,于 2024 年 12 月 2 日至 12 月 3 日对深
圳市绿联科技股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查,报告如下:
保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称:绿联科技
保荐代表人姓名:王天琦 联系电话:0755-82492010
保荐代表人姓名:高博 联系电话:0755-82492010
现场检查人员姓名:王天琦
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 2 日至 12 月 3 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:查阅公司章程、公司治理制度、三会规则、上市后的历次三会记录、上市
后的信息披露文件。
√
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
关业务规则履行职责
√1
息披露义务
√
相应程序和信息披露义务
(二)内部控制
临时股东大会审议并通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》文广先生当选为公司第二届董事会独
立董事,此事项不构成董监高发生重大变化。
现场检查报告
现场检查手段:查阅与内部审计、委托理财、套期保值相关的制度,查阅审计委员会会
议文件。
√
门(如适用)
√(上
市前已
部审计部门(如适用)
设立)
√
用)
√
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
√
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等(如适用)
√
情况进行一次审计(如适用)
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
√
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
√
(2024
年年报
控制评价报告(如适用)
披露前
提交)
√
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司上市后的信息披露文件及相关的重要备查文件。
√
信息披露管理制度的相关规定
√
易网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅并检查与关联交易、对外担保相关制度的建立与执行情况。
现场检查报告
√
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√
务
√
债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:检查募集资金监管协议的签署情况,查阅与募集资金相关的管理制度,
获取募集资金账户对账单,访谈相关人员关于募集资金使用情况。
√
情形
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风
险投资
√
效益是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段:与管理层访谈公司上市后业绩变动情况,对比分析同行业公司业绩情
况。
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:查阅公司、主要股东作出的承诺以及信息披露文件中相关披露内容。
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(八)其他重要事项
现场检查手段:查阅公司章程关于现金分红的规定、利润分配相关的公告,向管理层访
谈了解公司生产经营情况。
√
或者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无。
(以下无正文)
现场检查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公
司 2024 年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人:
王天琦 高 博
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日