保税科技: 张家港保税科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2024-12-05 18:44:23
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证券代码:600794      证券简称:保税科技          编号:临 2024-043
        张家港保税科技(集团)股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示:
     ? 拟续聘的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
                                   (以下
简称“中喜会计师事务所”)
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日,组织形式为特殊普通合伙,
注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室,首席合伙人为张增
刚。
  截止 2023 年末,中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、
从业人员总数 1387 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。
万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元(审定数),服务上市公司客
户 39 家,审计收费总额 7,052.11 万元(审定数),涉及的主要行业包括计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等,
本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  本事务所未受到刑事处罚。
  本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次,20 名从业人员近三年因
执业行为受到监督管理措施共 11 次。
  本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次,2 名从业人员近三年因执
业行为受到自律监管措施共 1 次。
  本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次,2 名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚共 1 次。
  本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次,2 名从业人员近三年因执业行
为受到纪律处分共 1 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:贾志博,2015 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市
公司审计业务,2013 年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公司提供审
计服务;近三年签署 5 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:刘璐,2019 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上
市公司审计业务,2016 年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公司提供
审计服务;近三年签署 2 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:吴少平,2016 年成为中国注册会计师,2014 年开始
从事上市公司审计业务,2014 年开始在中喜会计师事务所执业,本年首次为公
司提供审计服务;近三年复核 2 家上市公司审计报告。
  上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施和纪律处分。
  中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
  公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同时根据
公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的 2024 年度财
务报表审计费用为人民币 78 万元,内部控制审计费用为人民币 20 万元,较上一
期审计收费无变化。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者
保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
具备良好的诚信状况;对中喜会计师事务所在 2023 年执行财务报表审计工作及
内控审计工作情况进行了监督,认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的
执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,同意公司继续聘请中喜会计师事
务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,并将《关于聘任公司 2024
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》,同意聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制
审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  特此公告。
                  张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会

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