竞业达: 关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告

来源:证券之星 2024-12-03 20:11:15
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       关于北京竞业达数码科技股份有限公司
          募集资金置换的鉴证报告
索引                         页码
鉴证报告                       1-2
关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的    3-4
专项说明
        关于北京竞业达数码科技股份有限公司
             募集资金置换的鉴证报告
                                   XYZH/2024CDAA1F0232
                            北京竞业达数码科技股份有限公司
北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“竞业达公
司”)管理层编制的截止日为 2024 年 11 月 22 日的《北京竞业达数码科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称“专项说明”
                                      )
进行专项鉴证。
  一、管理层对专项说明的责任
  竞业达公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并向注册会
计师提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册
会计师认为必要的其他证据。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对竞业达公司管理层编制的专项说明发表
鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,对专项说明是否不存在重大错报获
取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)
             》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)
                      》等相关规定,对竞业达公司管理层编制的专项
说明相关内容进行了专项鉴证,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们
认为必要的鉴证程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。
  我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
                 鉴证报告(续)         XYZH/2024CDAA1F0232
                            北京竞业达数码科技股份有限公司
  三、鉴证意见
  经鉴证,我们认为,竞业达公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第
                                》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)
                                          》等相
关规定的编制要求,在所有重大方面如实反映了竞业达公司截至 2024 年 11 月 22 日以
自筹资金支付发行费用的实际情况。
  四、报告使用范围
  本报告仅供竞业达公司用于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的使
用,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师
及本会计师事务所无关。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:
                          中国注册会计师:
       中国   北京            二○二四年十二月二日
北京竞业达数码科技股份有限公司关于使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明(截至 2024 年 11 月 22 日)
            北京竞业达数码科技股份有限公司
          关于使用募集资金置换已支付发行费用
                 的自筹资金的专项说明
    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作(2023
年 12 月修订)》等相关规定,现将北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“本公
司”或者“公司”)截至 2024 年 11 月 22 日止以募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的具体情况说明如下:
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕229 号),本公司向特定对象发行人
民币普通股股票 16,877,637 股(每股面值 1 元),每股发行价人民币 21.33 元,募集资金
总额为人民币 359,999,997.21 元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币 8,981,273.54
元,募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元。上述募集资金已全部到位,并经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2024 年 11 月 11 日出具 XYZH/2024CDAA1B0435
号验资报告。
    二、募集资金拟投资项目情况
    鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后,实际可使用募集资金金额少于
《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》原
计划投入的募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,公司根据实际募集资金净额,结
合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。
    调整后,本公司募集资金拟投资项目如下:
                                                               单位:万元
序                 调整前投资总            调整前拟使用       调整后投资总       调整后拟使用
       项目名称
号                     额             募集资金金额         额          募集资金金额
  基于产教融合的实验实
  化项目
    多模态教育大数据产品
    研发及业化项目

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