吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2024-12-02 16:21:03
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证券代码:601518      证券简称:吉林高速          公告编号:临 2024-044
              吉林高速公路股份有限公司
             关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ●拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月,2013 年 11
月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心
A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。
   事务所 2023 年底有合伙人 183 人,截至 2023 年 12 月底全所注册会计师 824
人;注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务;截至 2023 年 12 月共有从业人
员 3,091 人。
元,证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量
业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水的生产和供应业等。
   事务所同行业上市公司审计客户 2 家。
  在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为
主,2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 1.16 亿元,职业保险累计赔偿限
额和职业风险基金之和 2.04 亿元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚
措施 25 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 0 次。
  (二)项目信息
  项目合伙人:郎玉明,2003 年 10 月 28 日成为执业注册会计师,2008 年开
始从事上市公司审计业务,2017 年 6 月 19 日开始在本所执业。近三年签署上市
公司审计报告两家。
  签字注册会计师:宁超,2016 年成为执业注册会计师,2016 年开始在本所
执业,2022 年开始从事上市公司审计,近三年复核的上市公司 2 家。
  质量控制复核人:李晓斐,合伙人,自 2010 年开始在事务所从事证券服务
业务,2014 年开始在中兴财光华执业,有逾 10 年证券服务从业经验,熟悉企业
会计准则。主要为国企和 A 股上市公司提供年报审计、内部控制审计、各类专项
审计和验资等业务,具有丰富审计经验。业务范围涉及的行业包括制造、房地产、
农产品加工及教育等。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
    情况。
序号    姓名      处理处罚日期       处理处罚类型    实施单位     事由及处理处罚情况
                                              审计职责履行不到位,
                                               予以出具警示函
                                              审计职责履行不到位,
                                                予以监管警示
                                              审计职责履行不到位,
                                               予以出具警示函
                                              审计职责履行不到位,
                                               予以出具警示函
                                              质量复核职责履行不到
                                               位,予以出具警示函
                                              质量复核职责履行不到
                                              位,予以出具纪律处分
      以上监管措施不会影响该签字会计师、质量控制复核人及事务所对本公司年
    度报告审计过程的“公平”“公正”及签字确认。
      拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
    量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要
    求的情形。
      根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因
    素确定服务收费,另本年度审计范围未发生变化,单位整体业务量无重大变动,
    基于以上因素确定本年度财务报告审计费用为 30 万元,内部控制审计费用 18
    万元,与上年保持一致。
      二、拟续聘会计师事务所履行的程序
      (一)审计委员会审议意见
      公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司财务
    报告、内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过审计机构提供的
    资料进行了解、审核,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、
    期货相关业务执业资格,具备为公司提供年度财务审计和内部控制审计服务的经
验与能力,具备独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况良好。董事
会审计委员会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司第四届董事会 2024 年第六次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,拟续聘中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 度财务报告、内部控制审计机构。
计费用 18 万元,与上年保持一致。
  (三)生效日期
  本次聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
审计机构及内部控制审计机构的事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会
审议批准,并自股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                      吉林高速公路股份有限公司董事会

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