华海清科: 关于续聘2024年度审计机构的公告

来源:证券之星 2024-11-30 03:01:49
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证券代码:688120    证券简称:华海清科     公告编号:2024-061
              华海清科股份有限公司
        关于续聘 2024 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  ? 本事项尚需提交公司股东大会审议
  华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开第二届
董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务
报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如
下:
     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在
上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数
        立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,
      证券业务收入17.65亿元。
      公司同行业上市公司审计客户59家。
        截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔
      偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
        立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁)                       诉讼(仲
             诉讼(仲裁)事件                            诉讼(仲裁)结果
裁)人     人                          裁)金额
                                  尚余 1,000 连带责任,立信投保的职业保险
       金亚科技、周
投资者               2014 年报         多万,在诉 足以覆盖赔偿金额,目前生效判
       旭辉、立信
                                  讼过程中     决均已履行
                                           一审判决立信对保千里在 2016
                                           年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
       保千里、东北
投资者    证券、银信评                     80 万元
                  报、2016 年报                投资者所负债务的 15%承担补充
       估、立信等
                                           赔偿责任,立信投保的职业保险
        立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29
      次、自律监管措施1次和纪律处分0次,涉及从业人员75名。
        (二)项目信息
                       注册会计师      开始从事上市       开始在本所      开始为本公司提
      项目         姓名
                       执业时间       公司审计时间       执业时间       供审计服务时间
   项目合伙人         张金华    2007 年      2007 年      2011 年       2024 年
  签字注册会计师        吴银     2019 年      2017 年      2019 年       2024 年
  质量控制复核人        王志勇    2000 年      2003 年      2012 年       2024 年
        (1)项目合伙人近三年从业情况:
        姓名:张金华
         时间                上市公司名称                    职务
   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:吴银
     时间              上市公司名称           职务
   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:王志勇
     时间               上市公司名称          职务
   项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
   立信及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
杂程度等多方面因素,经公开招投标并结合公司年度报告相关需配备的审计人员
和投入的工作量等因素确定。
  公司2024年度审计费用为100万元(含税),其中财务报告审计费用80万元,
内部控制审计费用20万元,较2023年审计费用减少10.00万元,具体情况如下:
                                   单位:万元(含税)
  项目       2023 年度审计费用    2024 年度审计费用    增幅情况
财务报告审计               90             80     -11.11%
内部控制审计               20             20           -
  合计                110            100     -9.09%
  二、拟续聘会计事务所履行的程序
  (一)审计委员会的审议意见
  公司董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程,对选聘程序、
招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了认真的核查,认为立信具有从事上市公司审计工作的丰
富经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,在为公司提
供审计服务期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实履行
审计机构应尽的职责,同时根据公司公开招投标结果,本次续聘会计师事务所程
序合规,不存在损害公司、股东利益的情形,同意续聘立信会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司财务报告审计和内部控制审计
工作,并提交公司董事会审议。
  (二)董事会审议情况
司财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年。
  (三)生效日期
  本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
 特此公告
                 华海清科股份有限公司
                    董   事   会

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