华菱钢铁: 2024年第二次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-07-12 18:30:18
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   湖南华菱钢铁股份有限公司
议案一
    关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
         为公司 2024 年财务审计机构的议案
各位股东:
  根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公
             (财会〔2023〕4 号)
司选聘会计师事务所管理办法》           (以下简称《办法》)
要求,连续聘任同一会计师事务所期限不得超过 10 年。现天健会计师事
务所(特殊普通合伙)已连续 10 年为公司提供财务审计服务。为符合法
规要求,确保财务审计工作的规范、透明和高效,湖南华菱钢铁股份有限
公司(以下简称“公司”)已通过公开招标方式,综合服务方案、资信业
绩、投标报价三方面,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2024 年度财务审计机构,聘期一年,年审计费用 228 万元。
  该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司
机构的公告(公告编号:2024-28)》。
  现提请公司股东大会审议、批准。
议案二
      关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
        为公司 2024 年内部控制审计机构的议案
各位股东:
  根据《企业内部控制基本规范》《湖南省国资委关于加强省属监管企
业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等有关文件制度的要求,结
合实际情况,公司于 2022 年 7 月通过招标选聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)为 2022 年度内部控制审计服务机构,
并续聘其为 2023 年度内部控制审计服务机构,年度审计费用均为 40 万
元。在提供服务期间,天健全面履行合同责任和义务,按时出具内控审计
报告,向管理层提交了高质量的管理建议书;针对于各单位遇到的内控与
风控管理方面的问题,及时给予咨询建议。同时,考虑到天健所综合实力
雄厚,专业能力强,且熟悉公司情况,因此拟续聘天健为公司 2024 年内
部控制审计机构,审计费用为 40 万元。
  该议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司
审计机构的公告(公告编号:2024-31)》。
  现提请公司股东大会审议、批准。

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