奥园美谷科技股份有限公司监事会
对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事
项影响已消除的专项说明》的意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对奥园美谷科技股份有限公司(以
下简称“公司”)2022 年度内部控制出具了否定意见的审计报告(众环审字(2023)
否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》进行了认真审核,并做出如下 说明:
公司董事会出具的《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影
响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司
的实际情况,监事会同意《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及
事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二四年六月二十七日