*ST贤丰: 关于独立董事要求聘请第三方中介机构审核有关内部控制缺陷消除事项的公告

来源:证券之星 2024-06-21 17:31:58
关注证券之星官方微博:
证券代码:002141    证券简称:*ST 贤丰      公告编号:2024-067
              贤丰控股股份有限公司
        关于独立董事要求聘请第三方中介机构
        审核有关内部控制缺陷消除事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  贤丰控股股份有限公司(简称“公司”)2023 年度被出具否定意见的内部控
制审计报告,上述事项触及现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条“(四)
公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证
报告”规定的情形,公司股票交易自 2024 年 4 月 29 日被深圳证券交易所实施
“其他风险警示”。
  公司董事会积极组织开展内部控制完善工作,从人员管理、内控执行等方面
全面、深入开展自查整改,公司相关部门也定期和不定期向独立董事报告内控整
改的进展。截止本公告日,公司已完成对 2023 年度内部控制审计报告否定意见
涉及的内部控制缺陷相关整改工作。
  近日公司收到公司独立董事向公司董事会提交的《关于要求聘请第三方中介
机构审核有关内部控制缺陷消除事项的函》,公司三位独立董事要求公司聘请第
三方中介机构对公司 2023 年度内控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除情
况进行专项审核。
  公司管理层高度重视独立董事前述意见,目前正在安排落实聘请第三方中介
机构的相关事宜,公司将密切关注前述事项的后续进展情况并及时履行信息披露
义务。
  公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》/《证券
日报》/《中国证券报》/《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投
资,注意风险。
 特此公告。
          贤丰控股股份有限公司
              董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST贤丰盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-