ST柯利达: 柯利达关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

来源:证券之星 2024-05-31 00:00:00
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证券代码:603828      证券简称:ST 柯利达       公告编号:2024-039
          苏州柯利达装饰股份有限公司
     关于公司股票触及其他风险警示相关事项
                  的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   ? 公司 2023 年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条规定,公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风
险警示。
   ? 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条:“上市公司股票因
他风险警示期间,公司应当至少每月发布 1 次提示性公告,分阶段披露涉及事项
的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提
示相关风险。
  一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况
  因 2023 年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部
控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规
定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或
未按照规定披露内部控制审计报告”的情形,苏州柯利达装饰股份有限公司(以
下简称“柯利达”或“公司”)股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%,将在风险警示板交
易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《柯利达关于股票被实施其他
风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-031)。
  二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施
                    “2023 年 10 月柯利达股份公司全
资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订 3.99
亿元的服务器采购合同,并于 2023 年 12 月通过第三方间接预付货款 1.7 亿元。
与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准,与采购管理等相关的
财务报告内部控制运行失效。”在与年审会计师沟通过程中,公司已认识到问题
的严重性,截至 2024 年 4 月 29 日,公司已终止该采购合同,预付货款已退回公
司账户。
面对新形势、新业务、新模式,进一步加强公司治理,重新梳理内控管理制度,
优化内部控制管理机制,加强财务管理,充分发挥内审部门的作用,强化内审部
对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况的监督,提升内部沟通效率及管控
力度,提高风险预警功能,及时发现问题、解决问题。
的资本市场相关法律法规,同时要求各部门开展对部门制度、相关业务流程的梳
理和学习,熟悉并掌握职责范围内的业务操作流程和合规运作,更好适应新形势、
新业务、新模式中遇到的新问题。
规范性,提高公司信息披露质量。
管要点和政策的变动。遇到问题,及时向监管部门汇报和咨询,并认真听取监管
部门的指导意见,使公司规范运作。
  三、风险提示和其他说明
市规则》的相关规定,公司将每月披露一次提示性公告。
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以
上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
        苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
             二〇二四年五月三十一日

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