观典防务: 2023年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

证券之星 2024-04-30 00:00:00
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             观典防务技术股份有限公司
          董事会审计委员会对会计师事务所
               履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                       《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和观典防务技术股份有限公司(以
下简称“公司”)的《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要
求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极履行职务。现将公司董事会审计
委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)
                   (以下简称“大信”)2023 年度履行
监督职责的情况汇报如下:
  一、2023 年年审会计师事务所基本情况
  大信成立于 2012 年 3 月 6 日,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层
  截至 2023 年 12 月 31 日,大信从业人员 4001 名,其中合伙人 160 名,注册
会计师 971 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。
  大信 2022 年度业务收入总额为 15.78 亿元,其中审计业务收入 13.65 亿元,
证券业务收入 5.10 亿元。
行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供
应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信对公司所在的
同行业上市公司审计客户家数为 7 家。
  公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、
第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,2023
年 5 月 23 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过上述议案,公司同意续
聘大信为公司 2023 年审计机构。
  二、2023 年年审会计师事务所履职情况
  在执行审计工作的过程中,公司管理层与大信就事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通,认为大信
审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次
审计工作。根据《审计业务约定书》,结合公司 2023 年年报工作安排,大信对公
司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计,同
时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行鉴证并出具了专项报告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对大信履行监
督职责的情况如下:
保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司境内财务报告和内部控制审计工作
的要求。公司于 2023 年 4 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。
展开了充分的沟通与讨论,提出意见和建议,督促其按照工作计划开展审计工作,
并对其履职情况进行了评估,并对公司 2023 年度财务报告进行了多次较为深入
的沟通,并于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议,听取大信就公司
评价报告的议案》,并同意提交公司董事会审议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认
为大信在执行公司 2023 年度的各项审计中,能够遵守职业道德准则,按照中国
注册会计师审计准则执行审计工作,出具的审计意见客观、公正,较好地完成了
公司委托的各项工作。
  (本页无正文)
  (本页无正文,为《观典防务技术股份有限公司审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》之签字页)
审计委员会成员(签字):
  朱   冰        纪常伟           李炎飞
                      观典防务技术股份有限公司
                          董事会审计委员会

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