中国中期投资股份有限公司
监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),中国中期投资股份有限公司《 以
下简称“公司”)监事会对公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行审核后认为:
公司根据《 企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对
上市公司内控制度管理的规范要求,并结合公司实际情况,建立了较为完善的
适应公司管理和发展需要的内部控制体系,且得到有效的执行。公司 2023 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此,我们一致同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
中国中期投资股份有限公司
监事会