亿利洁能: 监事会关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见

来源:证券之星 2024-04-30 00:00:00
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          亿利洁能股份有限公司监事会
关于《董事会对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说
               明》的意见
  亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合
伙)
 (以下简称“致同”)对公司内部控制出具了否定意见的《审计报告》。公司监事会
对董事会作出的《对公司非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意
见:
有异议。
治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股
东的权益。
                           亿利洁能股份有限公司
                                监事会

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