银江技术: 监事会关于对《董事会关于公司2023年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

证券之星 2024-04-30 00:00:00
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     中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)对银江技术股份有限公司 (以
下简称“公司”)2023年度财务报表进行审计,出具了无法表示意见的审计报告
。公司董事会出具了《董事会关于公司2023年度无法表示意见审计报告涉及
事项的专项说明》。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》及《
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与
格式》等相关规定的要求,监事会对《董 事会关于公司2023年度无法 表示
意见审 计报 告涉 及事 项的专 项说 明》 进 行 了审核 ,并 提出 如 下书面审核意
见:
     公司董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明符合公司实际情况,公司监事会同意此项说明。作为公司监事,将持续
关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影
响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。同时督促公司
依法规范运作,维护投资者的利益。
                          银江技术股份有限公司监事会

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