珍 宝 岛: 黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见

来源:证券之星 2024-04-30 00:00:00
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       黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司
 监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见
        涉及事项的专项说明的意见
  黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的中准会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内部控制出具了带强调事项段的
无保留意见的审计报告。公司董事会出具了《黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公
司董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定,监事会对《黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司
董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核,
并提出如下书面审核意见:
  监事会认为,董事编制的《黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司董事会关于
非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合中国证监会、上海证券交易所颁
布的有关法规及规范性文件的规定,同意《黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司
董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》,对审计机构出
具的内部控制审计报告也均无异议。监事会将继续履行监督职责,持续关注董
事会及管理层落实消除相关影响的措施,切实维护公司及全体股东的利益。
                 黑龙江珍 宝 岛药业股份有限公司监事会

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