ST天喻: 监事会关于《董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》的意见

证券之星 2024-04-29 00:00:00
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      武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于
《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审
           计报告的专项说明》的意见
  武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)对公司 2023 年度内部控制
有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,公司监事会认真审阅
了董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审
计报告的专项说明》,并提出如下审核意见:
  (一) 中兴财本着严格、谨慎的原则,对公司出具带强调事项段的无保留意
见的《内部控制审计报告》,该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果,我
们对《内部控制审计报告》无异议。
  (二) 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的
无保留意见内部控制审计报告的专项说明》,并将持续关注和监督公司董事会和
管理层采取相应的解决措施,督促公司内控体系的完善和有效执行,切实维护公
司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。
                       武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                          二〇二四年四月二十六日

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