*ST西发: 监事会关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

来源:证券之星 2024-04-27 00:00:00
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                西藏发展股份有限公司监事会
关于《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告
                涉及事项的专项说明》的意见
   中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务
所”)对西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏发展”)2023 年度
内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规
则(2023 年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--
非标审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定,公司董事会对相关事项进
行了专项说明。
   公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会专项
说明,同意《董事会关于会计事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及
事项的专项说明》,监事会将认真履行职责,督促公司内部控制体系建设
和有效运行,持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平,
加强内部控制,避免违规关联交易,保持公司独立性,有效管控重大风险
事项,确保公司持续、稳定、健康发展,切实维护广大投资者的合法利益。
                          西藏发展股份有限公司
                                监事会

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