绿田机械: 绿田机械对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

证券之星 2024-04-26 00:00:00
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                 绿田机械股份有限公司
      关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
  绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对天健在 2023 年审计
过程中的履职情况进行评估,认为天健资质等方面合规有效,保持了良好的独立
性,认真履职、勤勉尽责、公允表达意见,具体情况如下:
  一、资质条件
  事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期        2011年7月18日       组织形式       特殊普通合伙
   注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
  首席合伙人          王国海        上年末合伙人数量         238人
                        注册会计师                2,272人
上年末执业人员数量
              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836人
                业务收入总额             34.83亿元
                审计业务收入             30.99亿元
   业务收入
                证券业务收入             18.40亿元
                 客户家数               675家
                审计收费总额             6.63亿元
                            制造业,信息传输、软件和信息技术
                            服务业,批发和零售业,电力、热力、
   审计情况                     和公共设施管理业,租赁和商务服务
                涉及主要行业      业,科学研究和技术服务业,金融业,
                            房地产业,交通运输、仓储和邮政业,
                            采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑
                            业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮
                            业,卫生和社会工作,综合等
                本公司同行业上市公司审计家数               513家
  二、执业记录
                                 项目质量复核
基本信息         项目合伙人    签字注册会计师
                                   人员
姓名            严燕鸿       李琼娇       游小辉
何时成为注册会
计师
何时开始从事上
市公司审计
何时开始在本所
执业
何时开始为本公
司提供审计服务
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
  三、质量管理水平
时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
  天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
  天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023
年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,
其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方
交易等。
  天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师执业资格。项目负责合伙人、项目现场负责人均由资
深审计合伙人担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

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