恒宇信通: 2023年年审会计师履职情况评估报告

证券之星 2024-04-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
        恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
   恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023 年度年
报审计师。
   根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,
公司认为,近一年中审众环资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽
责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、资质条件
   中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月,按照
国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉
市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截
至 2023 年末,中审众环拥有执业注册会计师近 1244 人,注册会计师中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年经审计总收入
房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、
软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 26,115.39 万
元,中审众环具有公司所在行业审计服务经验。
   中审众环项目合伙人、签字注册会计师安素强先生,2007 年 10 月成为注册
会计师,自 2004 年 8 月起从事审计行业,2005 年 12 月从事证券业务审计,从
事证券业务 15 余年,具备相应专业胜任能力。2013 年开始于中审众环执业,于
会计师靳凯先生,2018 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计
业务,2017 年加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告 5 家。项
目质量控制负责高连勇先生,2007 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公
司审计,2018 年起开始在中审众环执业。近三年复核上市公司审计报告 4 家。
  中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  二、执业记录
  中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因
执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。31
名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 5 人次,行政
管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
  中审众环为公司执行 2023 年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  三、质量管理水平
  近一年审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术
部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中
需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧
解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务
报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  中审众环设立监控整改委员会,对质量管理体系的监督和整改的运行承担责
任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进
行独立性测试;其他监控活动,例如,对正在执行中的项目实施函证、盘点程序
检查,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行
审计程序。近一年审计过程中,中审众环没有在项目质量检查方面发现重大问题。
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事
务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务
的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了中审众环完整、
全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,中审众环在近一年审计过程中没有
识别出质量管理缺陷。
  近一年审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执
行。
     四、工作方案
  近一年审计过程中,中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,
制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审
计重点展开,其中包括括可持续经营、收入确认、资产减值、成本核算等。近一
年审计过程中,中审众环全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露
时间要求。中审众环就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并
且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外,中审众环制定了详细的与公司参
审及境外审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。
     五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。中审众环的后台支持团队包括税务、信
息系统、估值及金融工具等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
  六、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
                 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
                                     董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST恒宇盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-