广东鸿图: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2024-04-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
       广东鸿图科技股份有限公司
         众环审字(2024)0500147号
              目    录
                              起始页码
审计报告                           1
                                  众环审字(2024)0500147 号
广东鸿图科技股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广
东鸿图科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。
  一、广东鸿图科技股份有限公司对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》
               、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,广东鸿图科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                  审计报告第1页/共 2 页
  五、非财务报告内部控制的重大缺陷
  在内部控制审计过程中,我们注意到贵公司在 2023 年度内未发现存在非财务报告内部
控制重大缺陷的情形。需要指出的是,我们并不对贵公司的非财务报告内部控制发表意见或
提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                                        江超杰
                         中国注册会计师:
                                        唐小琴
       中国·武汉                    2024年4月19日
                审计报告第2页/共 2 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示广东鸿图盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-