目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页
二、附件………………………………………………………… 第 3—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕2736 号
安邦护卫集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫集团公司)2023 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安邦
护卫集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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我们认为,安邦护卫集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月十九日
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仅为_出具安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告_之目的而提供文件的
复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,
此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为_出具安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告_之目的而提供文件的复印件,仅
用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同
意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为 出具安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事
务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说
明陈焱鑫是中国注册会计师。未经本人书面同意,此
文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或
披露。
仅为出具安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度内部
控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说
明梁政洪是中国注册会计师。未经本人书面同意,此
文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或
披露。
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