仙坛股份: 内部控制审计报告

证券之星 2024-04-23 00:00:00
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    山东仙坛股份有限公司
         和信审字(2024)第 000178 号
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一、内部控制审计报告                      1-2
  和信会计师事务所(特殊普通合伙)
         二○二四年四月二十日
山 东仙坛股份有限公司                               报告正文
                           和信审字(2024)第 000178 号
山东仙坛股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我
们审计了山东仙坛股份有限公司(以下简称“仙坛公司”)2023 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》
                              、《企业内部 控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙坛公司
董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见
    和 信会计师事务所(特殊普通合伙)
山 东仙坛股份有限公司                                报告正文
    我们认为,仙坛公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:迟慰
      中国·济南
                            中国注册会计师:于丛林
                           二○二四年四月二十日
    和 信会计师事务所(特殊普通合伙)

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