ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估的报告

证券之星 2024-04-17 00:00:00
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              中珠医疗控股股份有限公司
  关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
  中珠医疗控股股份有限公司(以下简称:
                   “中珠医疗”或“公司”)聘请大华
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估,具
体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
  首席合伙人:梁春
  截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人
  截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数:1141 人
  主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地
产业、建筑业
  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币
行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
     大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监
督管理措施 26 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;90 名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 38 次、自律监
管措施 5 次、纪律处分 2 次。
     (二)项目成员信息
     项目合伙人:程银春,1995 年 12 月成为注册会计师,2001 年 9 月开始从事
上市公司审计,2001 年 9 月开始在大华所执业,2020 年 12 月开始为本公司提供
审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量 2 个。
     签字注册会计师:程道平,2004 年 7 月成为注册会计师,2007 年 2 月开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2007 年 2 月开始在大华所执业,近三年签署上
市公司审计报告数量 1 个。
     项目质量控制复核人:桂建平,1998 年 7 月成为注册会计师,2016 年 5 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012 年 2 月开始在本所执业,2023 年 1 月
开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5
家次。
     项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚;近三年因
执业行为受到监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的具体情况如下:
序号   姓名    处理处罚日期          处理处罚类型    实施单位     事由及处理处罚情况
                                              主要问题是对世纪鼎利
                                    中国证券监督管   2020 年报审计商誉减值
                日          政监管措施
                                      管局      别公司收入确认依据不
                                              充分等。
                日          政监管措施    理委员会广东监   2020 年报审计商誉减值
序号   姓名   处理处罚日期   处理处罚类型   实施单位    事由及处理处罚情况
                             管局     测试程序不到位、未识
                                    别公司收入确认依据不
                                    充分等。
     大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
     二、会计师事务所履职情况
     大华会计师事务所在担任公司 2023 年年度审计机构期间,严格遵循《中国
注册会计师审计准则》等法律法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公
正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见。
     在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所参与审计工作的人员具备独立
性,运用职业判断,与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要
审计发现等事项进行了必要的沟通,对公司 2023 年度财务报告有效性进行了审
计,同时对募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告,为本公
司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
     三、公司对会计师事务所履职情况的评估
     经评估,公司认为大华会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构,其资质
条件、执业记录、风险承担能力水平等能够满足公司 2023 年度审计工作的要求,
大华会计师事务所在公司 2023 年财务报告审计过程中,独立、客观、公正,执
业规范严谨,认真履行了其审计职责,为公司提供了较好的审计服务,表现出良
好的职业操守和专业能力。
                            中珠医疗控股股份有限公司董事会
                                   二〇二四年四月十六日

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