盈方微: 华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

证券之星 2024-04-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
           华创证券有限责任公司
         关于盈方微电子股份有限公司
  华创证券有限责任公司作为盈方微电子股份有限公司(以下简称“盈方
微”、“公司”)本次恢复上市的保荐机构,根据相关法律法规的规定,对盈方微
《2023年度内部控制评价报告》进行了核查,出具核查意见如下:
  一、保荐机构的核查工作
  保荐机构查阅了公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部
审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等,查
阅了三会会议资料、内部审计报告、公司相关信息披露文件,在公司内部控
制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公司董事会出具的
《2023年度内部控制评价报告》进行了核查。
  二、公司对内部控制的评价结论
  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告
基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告
基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
  三、保荐机构核查意见
   经核查,保荐机构认为:
  盈方微已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的内部控制,并得到有效实施,盈方微《2023年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
 (以下无正文)

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示盈方微盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-