际华集团: 际华集团2023年度会计师事务所履职情况评估报告

证券之星 2024-04-13 00:00:00
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                   际华集团股份有限公司
         关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
     际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“大华”)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华
履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
     一、资质条件
     大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 2 月 9 日成立,总部设在北京,地址
为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成以审计业务为主体,涵盖
管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系,在 30 个中心城市设立了分
支机构,拥有一支能够提供高度专业服务的团队。
     截至 2023 年末,大华拥有合伙人 267 名、注册会计师 1471 名、从业人员总数 8000
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名,是国内最具综合实力的会计师
事务所之一。
     二、执业记录
     拟项目签字合伙人:姓名刘学传,2008 年 6 月成为注册会计师,2009 年 9 月开始从
事上市公司和挂牌公司审计,2013 年 11 月开始在本所执业,2022 年 11 月开始从事为本
公司提供审计服务,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
     拟项目签字注册会计师:姓名史禹,2014 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审
计、2021 年 6 月开始在本所执业,2023 年 11 月开始从事复核工作,近三年承做或复核
的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 4 家次。
     拟项目质量控制复核人:姓名姚福欣,2002 年 6 月成为注册会计师,2005 年 1 月开
始从事上市公司审计,2012 年 2 月开始在本所执业,2023 年 1 月开始从事复核工作,近
三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
     项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年
度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
     大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执
行本项目审计工作时保持独立性。
     三、质量管理水平
时解决公司重点难点技术问题。
     大华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业
技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意
见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,大华就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有
工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核
和第二层次复核的重点为开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
     大华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大华质量管理体
系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的
检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
     大华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制
度和政策,这些制度和政策构成大华完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程
中,大华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
     四、工作方案及资源配备
可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入
确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报表、关联方交易、
预计负债等。
     大华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。大华制定了
详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
     五、人力及其他资源配备
     大华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥
有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也
由资深审计服务合伙人担任。
     六、信息安全管理
     公司在聘任合同中明确约定了大华在信息安全管理中的责任义务。大华制定了涵盖
档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和
实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理,并能够有效执行。
     七、风险承担能力水平
     大华具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保
险累计赔偿限额之和达 8 亿元。大华近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
                              际华集团股份有限公司
                              二〇二四年四月十三日

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