康拓医疗: 西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

证券之星 2024-04-13 00:00:00
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证券代码:688314     证券简称:康拓医疗       公告编号:2024-007
         西安康拓医疗技术股份有限公司
              关于续聘会计师事务所公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 11 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环”)为公司 2024 年度财务审计机构,该议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
  (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据
财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
  (3)组织形式:特殊普通合伙企业
  (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大
厦 17-18 层。
   (5)首席合伙人:石文先
   (6)2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
   (7)2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、
证券业务收入56,747.98万元。
   (8)2023 年度上市公司审计客户家数 201 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,
信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
公司所在行业审计服务经验。
   中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。
   (1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近
次。
   (2)31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚
   (二)项目信息
   项目合伙人:李晓娜,2007 年 2 月成为中国注册会计师,2005 年 10 月开始
从事上市公司审计业务,2022 年 5 月加入中审众环会计师事务所执业,具备相
应专业胜任能力。2023 年 2 月开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过
上市公司审计报告 4 家。
  签字注册会计师:徐小哲,2018 年 7 月成为中国注册会计师,2017 年 10 月
开始从事上市公司审计业务,2023 年 2 月加入中审众环会计师事务所执业,具
备相应专业胜任能力。2024 年 1 月开始为贵公司提供审计服务。近三年签署过
上市公司审计报告 2 家。
  项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控
制复核合伙人为陈俊,2002 年成为中国注册会计师,2004 年起开始从事上市公
司审计,2013 年起开始在中审众环执业,担任中审众环北京质控中心总监,2022
年起担任公司审计项目质量控制复核合伙人。最近 3 年复核 8 家上市公司审计报
告。
  项目质量控制复核合伙人陈俊、项目合伙人李晓娜和签字注册会计师徐小哲
最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
  中审众环及项目合伙人李晓娜、签字注册会计师徐小哲、项目质量控制复核
人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
  审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素确定。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公
司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年
度审计费用及签署相关服务协议等事项。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)公司董事会审计委员会对中审众环有关执业情况进行了充分了解,对
审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审众环是符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,在独立性、专业胜任能力、诚
信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中
审众环为公司 2024 年度审计机构。
  (二)公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议以 9 票同意、
议案》,同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构。
  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                          西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

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